鹰潭市政府政务公开
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鹰潭市民政局2018年部门预算编制说明
 

 
目录

  第一部分 鹰潭市民政局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 鹰潭市民政局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 鹰潭市民政局2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  第一部分 鹰潭市民政局概况

  一、部门主要职责

  鹰潭市民政局是主管民政工作的市政府组成部门。主要职能是:

  (一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政事业发展规划和政策、拟订有关地方规范性文件草案,并组织实施和监督检查。

  (二)负责依法对全市社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记、管理和监察;指导县(市、区)社团的登记管理工作;负责对省民政厅委托管理的全省性社团及分支机构、基金会、民办非企业单位的监督管理。

  (三)拟订全市优抚政策;负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员抚恤工作;负责褒扬烈士的审核、报批工作;负责伤残的退役军人伤残等级的审定、报批工作,指导参战参试人员身份认定工作;组织和指导拥军优属工作,承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

  (四)会同有关部门拟订全市年度退役士兵、复员干部的安置政策和计划并组织实施;负责市城区内的中央、省直属单位和市直单位的退役士兵、复员干部的安置工作;指导市军供站的正规化建设和管理工作。

  (五)按规定做好全市军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作。

  (六)拟订全市救灾工作政策;负责组织协调救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责灾情的核查、统计和上报、发布工作;管理、分配救灾款物并监督使用;组织协调全市性救灾捐赠活动;承担鹰潭市减灾委员会的具体工作。

  (七)牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准;健全城乡社会救助体系;组织实施农村困难群众住房救助;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作;负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;组织协调扶贫济困等社会捐赠、社会救济工作;指导农村五保户供养和敬老院、福利院、光荣院的建设与管理工作。

  (八)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策;提出加强和改进基层政权及社区建设的意见和建议;指导社区服务体系建设和服务管理工作。

  (九)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责县(市、区)、乡镇、街道办事处的设立、命名、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作;组织实施省、县、乡级行政区域界线的勘定和管理工作;参与行政区域界线争议的调处;指导全市地名管理工作;组织全市标准地名资料的收集、整理、编辑和审定;承办市城区内地名的命名、更名和地名标志的规划、设计、制作及安装。

  (十)拟定全市社会福利事业发展规划、政策标准和社会福利机构管理办法;按照政策管理并扶持社会福利企业;按照职责负责福利彩票管理工作;组织拟订促进慈善事业的政策,指导完善慈善组织工作;组织指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

  (十一)指导全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理工作;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构的建设和管理工作。

  (十二)会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十三)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入市民政局预算的单位共 6个,包括:鹰潭市民政局本级,鹰潭市老龄工作委员会,鹰潭市扶贫和移民办公室,鹰潭市慈善救助中心,鹰潭市救助管理站,鹰潭市军供站。

  市民政局2017年年末编制人数 74 人,其中行政编制 26人,参公人员编制 31 人;全额事业编制17人。实有在职人数 66人,其中行政在职 26人,参公人员在职 26人;全额事业在职14人。退休人员 40 人。财政聘用人员3人.

  第二部分 鹰潭市民政局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2016年市民政局收入预算总额为1077.11万元,其中,财政拨款收入932.33万元, 其他纳入预算管理收入120. 78万元,其他收入24万元。

  (二) 支出预算情况

  2016年市民政局支出预算总额为1077.11万元,其中:

  1.按支出项目类别划分:

  基本支出815.02万元,包括人员经费725.24万元(工资福利支出506.82万元,对个人和家庭的补助218.42万元),日常公用支出89.78万元。

  项目支出262.09万元。

  2.按支出功能科目划分:社会保障和就业支出956.16万元,医疗卫生与计划生育支出67.53万元,住房保障支出53.42万元。

  3.按支出经济分类科目划分:工资福利支出717.03万元、商品和服务支出66.43万元、对个人和家庭支出3.67万元。

  (三)财政拨款支出情况

  市民政局2018财政拨款支出预算数为1053.11万元,包括社会保障支出932.16万元、医疗卫生与计划生育支出67.53万元、住房保障支出53.42万元。较上年预算安排的1171.87万元减少10.13%。

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  市民政局2018年预算安排的公用经费为66.43万元,(包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),较上年预算安排的23.35增加184.5%。增加的原因是:增加其他交退费用公车补贴43.68万元。

  (六)政府采购情况

    2018年市民政局所属各单位政府采购总额为93万元,其中:政府采购货物预算79万元、服务预算14万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

   2018年民政局“三公”经费年初预算安排16.6万元。其中:因公出国(境)费0万元,

  公务接待费11.2万元,比上年减少2.2万元, 较上年预算13.4万元下降16.42%。公务接待费减少的原因是公务接待的人数下降

  公务用车运行维护费7万元,比上年减少6.51万元, 较上年预算13.51万元下降48.18%。公务用车支行维护费减少的原因是使用公车次数下降

  第三部分 鹰潭市民政2018年部门预算表

   八张表(详见附表)

  第四部分  名词解释

  社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(民政管理事务)(项):指民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

 

 

                  鹰潭市民政局

                 2017年12月13日

      

 
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